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        中共蒼南縣委組織部2019年部門預算
        發布日期:2019-03-29 09:21:54瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        中共蒼南縣委組織部2019年部門預算

         

        一、蒼南縣委組織部概況

        (一)主要職能

        1.認真貫徹落實黨的路線、方針、政策,負責研究和指導全縣黨組織建設,探索各類新的經濟組織、社會組織中黨組織的設置、活動方式;負責全縣黨員教育和黨員管理工作,扎實開展農村黨員干部現代遠程教育工作,制定并落實全縣發展黨員的計劃和措施,組織新時期黨建理論研究和實踐探索。

        2.負責指導以村黨支部書記為核心的村級組織建設,指導鄉鎮黨委選配好村支書,加強對村干部的政策理論、法律法規、現代科技和文化知識的培訓,提高村干部的領導素質和領導能力。

        3.提出縣委管理的領導班子和領導干部調整、考核、配備的意見和建議;辦理縣管干部的任免、工資、待遇、退(離)休審查、審批手續;根據市委的要求,承辦我縣市管干部的任免、工資、待遇、退(離)休等呈報手續,協助考察、管理市、縣雙重管理單位的領導班子和領導干部;負責鄉鎮和機關中層干部的審核及部分干部的任免工作;指導領導班子的思想政治建設和作風建設。

        4.研究制定加強全縣干部隊伍建設的具體辦法和意見;綜合管理培養選拔優秀年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部、后備干部工作。

        5.主管全縣干部教育培訓工作,研究制定全縣干部教育培訓的規劃和措施;組織縣管干部、中青年干部以及組工干部的培訓;指導、協調、檢查鄉鎮和縣機關的干部教育培訓工作;協同縣委有關部門做好領導干部外出學習審批工作。

        6.協調和指導全縣干部監督工作;負責對縣管干部和干部選拔任用工作進行監督,受理并調查核實群眾舉報的領導干部方面的問題,督辦或直接辦理嚴重違反干部選拔任用工作規定和組織紀律的案件;對縣委管理的領導班子貫徹民主集中制和召開民主生活會的情況進行指導檢查。

        7.負責全縣因公(私)出國(境)人員審查審批工作的政策指導和情況綜合,具體承辦縣管干部及有關人員因公(私)出國(境)的審查審批工作,負責干部的有關歷史遺留問題的調查處理工作。

        8.加強對人才工作的宏觀指導、政策研究、綜合協調、監督檢查和服務保障;負責制定全縣人才工作規劃、意見、政策、措施,培養選拔拔尖人才和優秀青年人才;根據經濟發展對人才的需求,及時向縣委、縣政府以及縣人才工作領導小組提出工作意見和建議。

        9.參與指導公務員法的貫徹實施,負責全縣黨的機關、人大機關、政協機關、群眾團體和民主黨派機關參照公務員制度管理和縣人民法院、縣人民檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作,負責指導全縣參照管理單位的參照管理工作。

        10.負責全縣干部統計、黨員統計和干部信息的匯總呈報工作;負責管理全縣公務員(機關工作人員)的檔案,對全縣干部檔案工作進行業務指導。

        11.宏觀指導并參與全縣組織工作制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定全縣組織、干部人事工作的有關政策;負責全縣組織和干部工作的調查研究、檢查督促,及時向縣委反映重要情況,并提出意見和建議。

        12.歸口管理縣委組織部和關心下一代工作委員會。負責做好全縣老干部工作和關心下一代工作的宏觀管理和指導工作,研究解決新形勢下老干部工作和關心下一代工作的新情況新問題,督促檢查退(離)休干部政治、生活待遇的落實情況和協同社會各方面力量關心愛護青少年成長。

        13.完成縣委和市委組織部交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        2019年度蒼南縣委組織部部門預算包括:本級預算

        二、縣委組織部2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于組織部2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。組織部2019年收支總預算1701.21萬元。

        (二)關于組織部2019年收入預算情況說明

        組織部2019年收入預算1701.21萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1701.21萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于組織部2019年支出預算情況說明           
          組織部2019年支出預算1701.21萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1617.8萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出83.41萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出641.9萬元,占37.73%;日常公用支出195.29萬元,占11.47%;項目支出864.02萬元,占50.78%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于組織部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        組織部2019年財政撥款收支總預算1701.21萬元。收入包括:一般公共預算1701.21萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出1617.8萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出83.41萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

        (五)關于組織部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        組織部2019年一般公共預算當年撥款1701.21萬元,比2018年執行數減少291.68萬元,主要是所有財政支出項目縮減30%。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出1617.8萬元,占95.09%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出83.41萬元,占4.91%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占XX%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)2013201行政運行753.78萬元,主要用于單位員工工資福利支出

        (2)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出59.58萬元,主要用于單位員工基本養老保險支出。

        (3)2080506機關事業單位職業年金繳費支出23.83萬元,主要用于單位員工職業年金繳費支出。

        (4)2013202一般行政管理事務支出864.02萬元, 主要用于項目支出

        (六)關于組織部2019年一般公共預算基本支出情況說明

        組織部2019年一般公共預算基本支出837.19萬元,其中:

        人員經費641.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費48.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        業務經費116萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        公車補助經費28.03萬元。

        臨時用工2.5萬元。

        離退休補差0.47萬元。

        (七)關于組織部2019年政府性基金預算支出情況說明

        無。

        (八)關于組織部2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        組織部2019 年“三公”經費預算數為4萬元,比2018年執行數增加0.07萬元,增長1.7%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算4萬元,比上年執行數增長1.7%。主要用于接待其他省市縣區組織部工作交流等支出。增加的主要原因是與2018年公務接待經費持平。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(減少)的主要原因是本單位自2013年車改無公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年縣委組織部等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算837.19萬元,比2018年預算增加66.79萬元,增長8.6%,主要是人員工資福利增加

        2.政府采購情況。

        2019年組織部各單位政府采購預算11.8萬元,其中:政府采購貨物預算11.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,組織部所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車XX輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車XX輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

            4.績效目標設置情況。

          2019年組織部專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

         三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業)的基本支出。

        11.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政事務管理(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本支出。

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(機關事業單位職業年金繳費支出(項):指單位繳納的職業年金繳費支出。


        附件2:2019年縣級部門預算公開表格樣式(3).xls中共蒼南縣委組織部2019年預算草案.doc

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