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        蒼南縣民族宗教事務局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-28 09:18:43瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        一、蒼南縣民族宗教事務局概況

        (一) 主要職能

        1、貫徹執行關于民族宗教工作的方針政策和法律、法規、規章。開展民族宗教問題的調查研究工作,提出有關民族宗教工作的政策建議,承擔有關民族宗教事務方面指導性意見的具體起草工作。

        2、組織指導民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作,對有關民族宗教政策和法律法規貫徹執行情況進行督促檢查。

        3、指導、監督全縣少數民族地區法律、法規的貫徹實施,監督保障少數民族合法權益,協調處理民族關系中的重大事項,維護社會穩定。

        4、擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系。

        5、會同有關部門推進和協調經濟發達地區與民族地區的對口支援。會同有關部門做好民族地區的扶貧工作。參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作。

        6、研究少數民族和民族地區文化等社會事業方面的特殊問題并提出相關意見,配合有關部門處理相應事務。

        7、指導鄉鎮開展城市民族工作,協調做好外來少數民族流動人口和在蒼新疆籍人員的服務管理工作。

        8、依法履行宗教事務管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教合法權益,促進宗教關系和諧。

        9、指導各鄉鎮人民政府依法履行民族宗教工作屬地管理職責,處理宗教事務的重大事件,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動。配合有關部門做好反恐怖、反邪教工作。

        10、推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,堅持我縣宗教發展的中國化方向,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

        11、指導和督促宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體培養、教育宗教教職人員,搞好自身建設。辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

        12、負責佛教、道教、天主教、基督教、伊斯蘭教等五大宗教以外的宗教工作,調查研究并提出政策建議。

        13、負責民間信仰事務工作,指導各鄉鎮人民政府管理民間信仰事務,調查研究并提出政策建議。

        14、指導鄉鎮人民政府處理民族宗教方面的突發性事件和影響社會穩定的問題。推進實施民族宗教事務服務體系和民族宗教管理信息化建設。根據分工做好民族宗教領域的安全工作,協調有關部門履行民族宗教工作相關職責。

        15、組織全縣民族宗教工作干部、少數民族干部和宗教教職人員培訓工作。協助組織、統戰工作部門做好少數民族干部的選拔、培養和使用工作,配合做好少數民族人才工作。

        16、組織協調本縣民族宗教領域的對外交流活動。歸口管理民族宗教方面的外事工作。支持和幫助宗教界開展對外和對港澳臺友好交流活動并辦理有關事宜。

        17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,縣民宗局部門預算包括:本級預算。

        二、縣民宗局2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于縣民宗局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,縣民宗局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。縣民宗局2019年收支總預算842.69萬元。

        (二)關于縣民宗局2019年收入預算情況說明

        縣民宗局2019年收入預算842.69萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入672.69萬元,占79.83%;政府性基金收入170萬元,占20.17%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于縣民宗局2019年支出預算情況說明            

        縣民宗局2019年支出預算842.69萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出598.96萬元、社會保障和就業支出40.75萬元、衛生健康支出9.37萬元、住房保障支出23.61萬元、其他支出170萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出311.22萬元,占36.93%;日常公用支出117.47萬元,占13.94%;項目支出414萬元,占49.13%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣民宗局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        縣民宗局2019年財政撥款收支總預算842.69萬元。收入包括:一般公共預算672.69萬元、政府性基金170萬元;支出包括:一般公共服務支出598.96萬元、社會保障和就業支出40.75萬元、衛生健康支出9.37萬元、住房保障支出23.61萬元、其他支出170萬元。

        (五)關于縣民宗局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        縣民宗局2019年一般公共預算當年撥款672.69萬元,比2018年執行數增加204.99萬元,主要是上級部門加大對少數民族地區經濟社會發展扶持力度和人員經費的增加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出598.96萬元,占71.08%;社會保障和就業(類)支出40.75萬元,占4.84%;衛生健康(類)支出9.37萬元,占1.11%;住房保障(類)支出23.61萬元,占2.8%;其他(類)支出170萬元,占20.17%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)2012401行政運行233.57 萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他交通費用、福利費、勞務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出等。

        (2)2012450事業運行 121.39萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他交通費用、福利費、勞務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出等。

        (3)2013102 一般行政管理事務54萬元,主要用于補助宗教教職人員養老保險、宗教和民間信仰活動經費和補助少數民族重病號,解決了少數民族重病戶部分困難。

        (4)2013105專項業務190萬元,主要用于用于補助少數民族鄉村經濟社會事業發展,解決少數民族各項事業中的一些實際問題。

        (5)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出29.11萬元,主要用于行政事業人員繳納養老保險。

        (6)2080506機關事業單位職業年金繳費支出11.64萬元,主要用于行政事業人員繳納職業年金。

        (7)2101101行政單位醫療4.61萬元,主要用于行政人員繳納醫療保險。

        (8)2101102事業單位醫療4.76萬元,主要用于事業人員繳納醫療保險。

        (9)2210201住房公積金23.61萬元,主要用于行政事業人員繳納住房公積金。   

        (六)關于縣民宗局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        縣民宗局局2019年一般公共預算基本支出428.69萬元,其中:

        人員經費311.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費117.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于縣民宗局2019年政府性基金預算支出情況說明

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        縣民宗局2019年政府性基金預算當年撥款170萬元,比2018年執行數增加(或減少)0萬元,主要是用于補助少數民族鄉村經濟社會事業發展,解決少數民族各項事業中的一些實際問題。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

        其他(類)支出170萬元,占100 %。

        3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        2290401其他政府性基金安排的支出170萬元,主要用于補助少數民族鄉村經濟社會事業發展,解決少數民族各項事業中的一些實際問題。

        (八)關于縣民宗局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        縣民宗局2019 年“三公”經費預算數為3萬元,比2018年執行數增加85%萬元,增長(下降)0%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

        2. 2019年安排公務接待費預算3萬元,比上年執行數增長85%。主要用于接待省市領導公務接待等支出,增加的主要原因是去年接待次數比較少,2019年根據工作需要將有所增加。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年縣民宗局等一家行政單位的機關運行經費財政撥款預算117.47萬元,比2018年預算減少0.53萬元,減少0.4%,主要是業務費減少。

        2.政府采購情況。

        2019年縣民宗局各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,縣民宗局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        4.績效目標設置情況。

        2019年縣民宗局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款190萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10. 行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

               11.事業運行:指除為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位外的其他事業單位基本支出。

               12.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

               13.專項業務:指開展專項業務活動所發生的支出。

               14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

              15.住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              2018年縣民宗局部門預算情況詳見附表。

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